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2019年年中报预告净利润增长十倍的公司

2019-07-23 10:31:59

    2019年年中报预告净利润增长十倍的上市公司共28家。

28家净利润增长十倍股票一览表

    1、深天地A(000023),现价:13.02元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、公司混凝土业受产品销售价格上升的影响,毛利率水平高于上年同期约3.8%,使得创利规模和能力同比上升。2、公司房地产业入伙结算产品面积同比增加,且入伙产品毛利率同比上升,使得公司实现的营业利润上升明显。3、公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款,使得公司非经常性收益同比增加。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润2,900万元至3,400万元,增长幅度为3272%至3853%,基本每股收益0.209元至0.245元;上年同期业绩:净利润86万元,基本每股收益0.006元;

    2、荣丰控股(000668),现价:15.15元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:长春国际金融中心项目BC座竣工交房,结转收入所致。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润5600万元至7200万元,增长幅度为1069.27%至1403.35%,基本每股收益0.38元至0.49元;上年同期业绩:净利润478.93万元,基本每股收益0.03元;

    3、丰乐种业(000713),现价:8.71元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、合并报表范围增加。新增四川同路农业科技有限公司,增加公司净利润;2、种子产业中母公司玉米种子销售量增长,净利润同比增加;水稻产业子公司销售量下降,净利润同比减少;3、农化产业净利润同比增长,主要是自产原药产能增加,毛利率上升,净利润同比增加;农化贸易类产品市场竞争激烈,毛利率下降,净利润同比减少;4、受价格波动影响,香料产业销售收入增长,毛利率下降。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润2300万元至2800万元,增长幅度为1027.45%至1272.55%,基本每股收益0.0538元至0.0654元;上年同期业绩:净利润204万元,基本每股收益0.0068元;

    4、中信国安(000839),现价:3.77元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度较大,主要源于非经常性损益。报告期内,公司出售了江苏有线的部分股票,公司之子公司转让了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权,产生投资收益。上述交易所取得的投资收益最终以年度审计结果为准。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润11000万元至14000万元,基本每股收益0.0281元至0.0357元;上年同期业绩:净利润-37.7万元,基本每股收益-0.0001元;

    5、国光电器(002045),现价:5.26元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:主要是报告期内公司主营业务收入同比略有增长;且报告期内公司出售控股子公司广州国光智能电子产业园有限公司61%的股权使得投资收益同比增加。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润17873.30万元至20623.03万元,增长幅度为1200.00%至1400.00%,上年同期业绩:净利润1374.87万元;

    6、御银股份(002177),现价:5.60元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:本报告期内公司经营状况正常,财务状况良好,业绩变动的主要是公司获得证券投资收益所致。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润5000.00万元至6000.00万元,增长幅度为1019.42%至1243.30%,上年同期业绩:净利润446.66万元;

    7、*ST集成(002190),现价:18.10元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:公司于2019年4月22日、2019年5月13日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售事项(以下简称“本次重组”)。根据本次重组方案,中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“锂电洛阳”)和中航锂电科技有限公司(以下简称“锂电科技”)不再纳入合并报表范围后,公司会因此获得重组收益。根据本次重组的实施情况,自2019年6月21日起,常州金沙科技投资有限公司取得锂电科技控制权,公司不再控制锂电科技、锂电洛阳,从而公司此次重组收益得以在2019年6月实现,使得归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润45000万元至65000万元,上年同期业绩:净利润-5342.42万元;

    8、民和股份(002234),现价:31.35元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:预计主营产品商品代鸡苗销售价格较同期有较大幅度上涨。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润80000万元至96000万元,增长幅度为4244.40%至5113.28%,上年同期业绩:净利润1841.45万元;

    9、联化科技(002250),现价:11.14元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、报告期内,公司继续保持与核心客户的紧密合作关系,订单充裕,部分自产自销产品价格出现大幅上涨,公司净利润较去年同期出现较大幅度增长。2、子公司江苏联化科技有限公司和联化科技(盐城)有限公司受响水3·21爆炸事故影响停产,二季度销售主要依赖存货支撑。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润23690.94万元至25383.15万元,增长幅度为4100%至4400%,上年同期业绩:净利润564.07万元;

    10、南山控股(002314),现价:3.02元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:受房地产开发项目结算排期的影响,公司利润存在季度间的不均衡性。本报告期内,部分房地产开发项目进入结算期,房屋结转面积较上年同期大幅增加。经公司初步测算,本期预计较上年同期扭亏为盈。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润12000.0万元至18000.0万元,上年同期业绩:净利润-1306.92万元;

    11、宏创控股(002379),现价:3.33元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:报告期公司将收到的31,489.81万元出售土地使用权收储补偿款项记入其他业务收入所致。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润22909.19万元至29157.15万元,增长幅度为5094.24%至6510.85%,上年同期业绩:净利润441.05万元;

    12、维信诺(002387),现价:14.53元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:公司为参股子公司合肥维信诺科技有限公司提供专利技术许可及技术服务,本报告期按照项目服务进度确认部分收入,增加了公司2019年半年度收入及利润。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润16000万元至20000万元,增长幅度为892.24%至1140.30%,上年同期业绩:净利润1612.51万元;

    13、中原特钢(002423),现价:9.03元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:2019年上半年,公司完成重大资产重组的置入资产过户,根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定,中粮资本投资有限公司及其下属子公司纳入公司合并报表,业绩变动由此所致。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润48000万元至58000万元,上年同期业绩:净利润-4559.73万元;

    14、益生股份(002458),现价:24.50元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足,2019年半年度行业供给紧缩的现象依旧持续,受此影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润90000.00万元至90500.00万元,增长幅度为2677.83%至2693.26%,上年同期业绩:净利润3239.94万元;

    15、天顺股份(002800),现价:20.23元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1.二季度营业收入较前次预计有所增长,致使毛利有所增长;2.营业税金及附加较前次预计有所下降;3.资产减值损失较前次预计有所下降;4.二季度收到财政扶持资金,致使其他收益有所增加;5.本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为356万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润1600.00万元至1850.00万元,增长幅度为1528.83%至1783.34%,上年同期业绩:净利润98.23万元;

    16、金溢科技(002869),现价:49.48元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:受益于2019年5月21日交通运输部办公厅印发的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》政策影响,公司获得的销售订单突增,导致二季度确认的营业收入和销售毛利均较前次预计数较大幅度增加,最终导致净利润增加。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润4200万元至4800万元,上年同期业绩:净利润-386.99万元;

    17、锦富技术(300128),现价:3.92元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:本报告期因处置苏州久富100%股权,贡献净收益约为1800万元。本报告期非经常性损益对利润的影响金额预计在1700万元-1900万元左右,而上年同期公司非经常性损益为319.96万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润1800万元至2100万元,增长幅度为1320.68%至1557.46%,上年同期业绩:净利润126.7万元;

    18、纳川股份(300198),现价:3.54元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:2019年上半年公司的经营业绩对比去年同期大幅上升,主要是截止报告期参股基金启源纳川处置星恒电源股权26.521%,持股比例由64.897%减少至38.376%,其持有的长期股权投资由成本法转权益法核算,启源纳川影响公司净利润约3.72亿元,同时公司管材板块业绩对比去年同期有所上升,新能源板块受相关政策影响业绩对比去年同期下降,综上因素影响导致归属上市公司股东的净利润预计与去年同期变动幅度为1401.19%至1430.94%。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润37850万元至38600万元,增长幅度为1401.19%至1430.94%,上年同期业绩:净利润2521.33万元;

    19、开尔新材(300234),现价:9.69元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、2018年下半年以来,受益于主营业务(地铁、隧道类)市场空间加速释放,节能环保类业务电厂脱硫脱硝改造市场回暖,非电行业超低排放改造拓展顺利等契机,公司抓住机遇,凭借行业先发、领先工艺技术、较高品牌美誉度及丰硕行业经验等核心竞争优势,订单量持续上升,产品产销量增加,主营业务持续呈现较快增长态势;2、以前年度公司外延式拓展投资效益逐步体现。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润6000万元至6500万元,增长幅度为8559.26%至9280.86%,上年同期业绩:净利润69.29万元;

    20、上海新阳(300236),现价:36.37元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:报告期内,公司净利润预计扭亏为盈,主要原因是:公司通过将持有的上海新昇半导体科技有限公司的大部分股权出售给上海硅产业集团股份有限公司,并获得上海硅产业相应股权的交易产生了投资收益约2.6亿元;去年同期公司对2013年资产重组时形成的商誉计提减值准备,导致去年同期业绩亏损。报告期内公司经营情况:1.报告期内,公司营业收入比去年同期略有增长,净利润较上年同期下降。2.报告期内,受半导体行业需求下滑的影响,半导体后封装用化学品销售比去年同期有下降;公司通过加大集成电路制造用超纯化学品的市场推广,超纯化学品的销售比去年同期大幅度增长。3.报告期内,子公司江苏考普乐新材料有限公司通过不断的市场开拓,销售增长基本弥补了毛利率下滑对公司盈利的负面影响。4.报告期内,随着投资项目的投资增加以及所涉子公司经营业绩的波动,对公司业绩带来一定的负面影响。5.非经常性损益对本报告期业绩的影响额约2.6亿元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润27500万元至28000万元,上年同期业绩:净利润-1876.19万元;

    21、长方集团(300301),现价:4.24元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:1、随着母公司经营策略的调整以及新管理层经过近1年时间的磨合,母公司的盈利能力得到了提升;2、报告期内公司持有控股子公司长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司股权比上年同期增加了44.08%,长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司99.96%的业绩并入公司,提升了公司整体业绩;3、在新组建的行业经验丰富的经营管理团队的带领下,订单逐渐增多,母公司产能得到充分释放;4、资产处置损失较去年同期下降了102.45%。其中:预计2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,160万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润3650万元至4150万元,上年同期业绩:净利润-112.85万元;

    22、东方通(300379),现价:19.08元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、报告期内,受益于自主创新、信息安全领域市场需求的推动、产业趋势的持续发展,以及公司内部组织效能的提升,公司基础软件、信息安全等主营业务持续保持增长,营业收入及经营业绩较上年同期均有较大增长,其中营业收入同比增长约60%。报告期内公司积极开拓应急安全等新兴市场,布局5G、工业互联网、军工信息化等新兴领域,并取得了一些突破性进展。2、报告期内,非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为474万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润4380万元至4420万元,增长幅度为2621.51%至2646.37%,上年同期业绩:净利润160.94万元;

    23、星徽精密(300464),现价:7.87元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:1、报告期利润比上年同期实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润预计达到5,800.00万元—6,300.00万元,主要原因:一是深圳市泽宝创新技术有限公司报告期纳入合并范围,增加公司报告期利润;二是钢材等原材料价格同比有所下降;三是公司智能化、自动化改造提高了劳动生产率,公司通过强化绩效管理提升了营销能力,严格的成本费用控制等使滑轨、铰链产品毛利率上升。2、预计2019年半年度非经常性损益对当期净利润的影响约为530.44万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润5800.00万元至6300.0万元,上年同期业绩:净利润-657.49万元;

    24、维宏股份(300508),现价:29.45元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:本报告期计提的应收账款坏账准备增加,对应资产减值损失增加;交易性金融资产公允价值变动收益较大,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,817.73万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润3124.33万元至3324.33万元,上年同期业绩:净利润-70.54万元;

    25、立昂技术(300603),现价:16.09元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1.本报告期新增合并单位杭州沃驰科技有限公司、广州大一互联网络科技有限公司,对半年度净利润贡献明显,促使企业半年度经营业绩有大幅增长。2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为289.73万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润4900.00万元至5400.0万元,增长幅度为1345.68%至1493.20%,上年同期业绩:净利润338.94万元;

    26、朗新科技(300682),现价:18.82元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:首先,公司能源互联网业务中电网业务继续稳步发展,尤其是在国家电网提出泛在电力物联网发展规划以后,电网业务发展趋势更加清晰,公司长期在电网信息化的深耕为公司在泛在电力物联网业务领域的发展奠定了坚实的基础。其次,公司燃气行业业务取得了重大突破,继华润燃气之后,公司再次获得行业集团客户中国燃气全国业务的订单。同时,公司在工业互联网、新外贸数字服务、智慧交通、智慧社区等产业互联网创新业务方面也取得了可喜的进展,并加大了研发与市场营销投入。报告期内,公司既有主营业务收入较去年同期有大幅增长,创新业务研发费用和市场营销投入也进一步增加,另外,本报告期股权激励股份支付费用和重大资产重组中介费用累计约4300万元,比去年同期增加了约1500万元,综合以上因素,公司既有业务2019年上半年盈利情况较去年同期仍有明显改善。报告期内,公司完成了对易视腾科技和邦道科技的重大资产重组事项,易视腾科技和邦道科技实现的净利润均比去年同期有较大的增长。同时,公司原持有的邦道科技40%股权通过本次重大资产重组一次性实现投资收益49,900万元。整体上,在主营业务行业仍具有较强的季节性波动影响的情况下,在扣除邦道科技一次性投资收益后,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比仍然实现了大幅的增长。2019年上半年,公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为50,500万元~50,600万元之间,主要原因是,公司在本次重大资产重组之前持有被购买方邦道科技40%的股权,该股权在本次重组完成合并报表时应按照其在购买日的公允价值进行重新计量,将其公允价值64,000万元与其账面价值14,100万元之间的差额49,900万元计入当期投资收益。去年上半年,非经常性损益对净利润的贡献金额为1,063.40万元。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润55760万元至56000万元,增长幅度为5555.80%至5580.15%,基本每股收益1.2413元至1.2466元;上年同期业绩:净利润985.89万元,基本每股收益0.0237元;

    27、智动力(300686),现价:15.36元,业绩预告:大幅上升,业绩变化原因:1、2019年半年度,公司原模切业务收入规模比上年同期有较大的增长,新产品结构件业务也带来增量。2、2019年1月份完成对广东阿特斯科技有限公司的收购控股,纳入合并报表范围。3、2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响约为3564万元,主要为:因追加对非同一控制下的被投资方的投资控股所形成的投资收益及政府补助收益。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润7654.91万元至7776.91万元,增长幅度为1770.52%至1800.33%,上年同期业绩:净利润409.24万元;

    28、宁波富邦(600768),现价:10.63元,业绩预告:扭亏,业绩变化原因:由于公司2018年实施的重大资产出售暨关联交易事项基本完成,铝板带材相关资产转让收益将得到确认;同时公司置出铝板带材业务获取的交易对价有效降低了公司资产负债率,期间财务费用大幅下降;且公司现有铝型材经营业务和铝产品贸易业务保持相对稳定。业绩预告摘要:预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润13000万元左右,

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